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南昌市交通運(yùn)輸局2019年度部門決算

發(fā)布時間:2020-09-27 10:33:00來源:市交通局字體:

目錄

第一部分南昌市交通運(yùn)輸局概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分南昌市交通運(yùn)輸局概況

一、部門主要職能

市交通運(yùn)輸局是主管交通運(yùn)輸工作的市政府組成部門,主要職責(zé)是:

(一)貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)的法律、法規(guī)和政策。結(jié)合本市實(shí)際,組織起草全市交通運(yùn)輸行業(yè)的地方性法規(guī)草案、地方政府規(guī)章草案,制定有關(guān)制度、辦法及實(shí)施細(xì)則并監(jiān)督實(shí)施。

(二)貫徹執(zhí)行國家和省各項(xiàng)交通運(yùn)輸規(guī)劃、計(jì)劃。結(jié)合本市實(shí)際,負(fù)責(zé)編制全市交通行業(yè)中長期總體發(fā)展規(guī)劃及交通基礎(chǔ)設(shè)施、城市公共交通、客運(yùn)出租汽車、區(qū)域綜合運(yùn)輸?shù)葘m?xiàng)路網(wǎng)、場站點(diǎn)設(shè)置規(guī)劃并組織落實(shí);負(fù)責(zé)制定全市客運(yùn)出租車特許經(jīng)營權(quán)指標(biāo)投放計(jì)劃;負(fù)責(zé)全市重大重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目及配套設(shè)施的交通影響評價方案審查工作;負(fù)責(zé)推進(jìn)全市綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè),統(tǒng)籌市內(nèi)公路、水路行業(yè)發(fā)展,協(xié)調(diào)鐵路、民航建設(shè),建立健全與全市綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度機(jī)制,優(yōu)化市內(nèi)交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局,促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合;負(fù)責(zé)落實(shí)綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃,統(tǒng)籌公路、水路行業(yè)發(fā)展;負(fù)責(zé)本市軌道交通運(yùn)營的監(jiān)督管理工作;承擔(dān)鐵路、航空建設(shè)涉及到地方的配合協(xié)調(diào)工作。

(三)承擔(dān)道路運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任。對全市道路運(yùn)輸行業(yè)實(shí)行監(jiān)管,綜合平衡交通運(yùn)輸需求;負(fù)責(zé)全市公路客貨運(yùn)輸、城市客運(yùn)、出租車營運(yùn)的行業(yè)管理和稽查;優(yōu)化城鄉(xiāng)公共交通客貨運(yùn)線路網(wǎng)絡(luò)及站場布局;審批公路客貨運(yùn)、城市公共交通、出租車客運(yùn)、駕培、維修等企業(yè)的市場準(zhǔn)入;培訓(xùn)公路客運(yùn)、出租車客運(yùn)、貨物運(yùn)輸、汽車維修等從業(yè)人員;參與組織協(xié)調(diào)重大節(jié)假日旅客運(yùn)輸和搶險物資、救災(zāi)物資、重點(diǎn)物資、交通戰(zhàn)備物資運(yùn)輸;劃入市公路管理局的公路管理職能,原市農(nóng)業(yè)局的漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理職責(zé);承接省港航管理局南昌分局(地方海事局和船舶檢驗(yàn)局)的水上交通安全監(jiān)管、船舶檢驗(yàn)等職能。

(四)承擔(dān)水路運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)金市水運(yùn)市場準(zhǔn)入、管理和稽查;保護(hù)和管理岸線資源;按照港口規(guī)劃,建設(shè)碼頭及配套設(shè)施,對水上客貨運(yùn)輸進(jìn)行行業(yè)管理。

(五)承擔(dān)交通運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管工作。依照法定權(quán)限,組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并監(jiān)督全市交通運(yùn)輸行業(yè)的行政執(zhí)法及管理工作;規(guī)范船舶建造市場,打擊非法違規(guī)造船,保障船舶的建造質(zhì)量。

(六)承擔(dān)交通運(yùn)輸建設(shè)市場監(jiān)管工作。擬定全市交通建設(shè)管理政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),培育、管理交通建設(shè)市場;對全市交通建設(shè)項(xiàng)目、公路養(yǎng)護(hù)、路政運(yùn)政進(jìn)行行業(yè)管理;監(jiān)督管理全市交通建設(shè)項(xiàng)目履行國家基本建設(shè)程序和招投標(biāo)、工程造價、工程質(zhì)量和施工安全工作。

(七)指導(dǎo)交通運(yùn)輸安全生產(chǎn)工作。對全市經(jīng)營性道路運(yùn)輸源頭安全、水上交通安全和交通企事業(yè)單位內(nèi)部安全管理進(jìn)行綜合指導(dǎo)與監(jiān)督,督促法人安全責(zé)任制的落實(shí);負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作;指導(dǎo)檢查交通運(yùn)輸行業(yè)落實(shí)安全生產(chǎn)管理職責(zé)。

(八)指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)科技和信息化工作。制定全市交通運(yùn)輸行業(yè)科技政策,督促行業(yè)企業(yè)引進(jìn)和推廣使用新技術(shù)、新材料、新工藝;負(fù)責(zé)本級交通行業(yè)信息化、智能化的規(guī)劃、建設(shè)和管理工作;負(fù)責(zé)全市綜合交通信息資源與公眾需求信息的整合處理與協(xié)調(diào)工作。

(九)負(fù)責(zé)編制交通資金預(yù)決算并監(jiān)督執(zhí)行。制定全市交通行業(yè)投融資政策和交通建設(shè)年度投資計(jì)劃,對全市交通財(cái)政撥款、預(yù)算外資金以及其他專項(xiàng)資金的籌集、管理、下?lián)堋⑹褂眠M(jìn)行監(jiān)督;負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸行業(yè)綜合統(tǒng)計(jì)、預(yù)測及信息引導(dǎo)工作;負(fù)責(zé)交通國有資產(chǎn)的監(jiān)管;指導(dǎo)檢查全市交通行業(yè)財(cái)務(wù)管理和會計(jì)核算工作。

(十)負(fù)責(zé)本局系統(tǒng)組織人事管理。對機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人事、勞動工資和機(jī)構(gòu)編制、職工培訓(xùn)工作進(jìn)行管理;負(fù)責(zé)局直屬事業(yè)單位和國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè);指導(dǎo)交通行業(yè)人才預(yù)測、勞動社會保障工作;指導(dǎo)交通行業(yè)職業(yè)技能、技術(shù)教育工作;指導(dǎo)交通行業(yè)協(xié)會、學(xué)會工作及職工隊(duì)伍建設(shè);指導(dǎo)和督促全市公路、水路行業(yè)進(jìn)行體制機(jī)制改革。

(十一)承擔(dān)南昌市國防動員委員會交通戰(zhàn)備辦公室日常工作。

(十二)負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本部門、本系統(tǒng)的政府信息公開工作。

(十三)承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共7個,包括:南昌市交通運(yùn)輸局、南昌市公路運(yùn)輸管理處、南昌市港航管理處、南昌市城市客運(yùn)管理處、南昌市農(nóng)村公路管理所(南昌市交通局托養(yǎng)費(fèi)稽查征費(fèi)所)、南昌市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站、南昌市渡口管理所。

本部門2019年年末編制人數(shù)355人,其中行政編制46人,事業(yè)編制309人;年末實(shí)有人數(shù)506人,其中在職人員324人,離休人員3人,退休人員179人。

第二部分2019年度部門決算表

                                收入支出決算總表











第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計(jì)20720.63萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3919.69萬元,較2018年增加9353.31萬元,增長82.28%;本年收入合計(jì)16777.71萬元,較2018年增加5748.84萬元,增長52.13%,主要原因是:追加成品油價格改革補(bǔ)貼。

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入16667.71萬元,占99.34%;其他收入(含附屬單位上繳收入、上級補(bǔ)助收入)110萬元,占0.66%。

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計(jì)16777.71萬元,其中本年支出合計(jì)9700.63萬元,較2018年增加2253萬元,增長30.25%,主要原因是:增人增資及新能源車輛獎勵;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11020萬元,較2018年增加7100.31萬元,增長181.14%,主要原因是:成品油價格改革補(bǔ)貼資金項(xiàng)目正在推進(jìn),資金還未支付,造成資金結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出5043.31萬元,占51.99%;項(xiàng)目支出4657.32萬元,占48.01%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為8269.35萬元,,決算數(shù)為9351萬元,完成年初預(yù)算的255.43%,其中:

(一)社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為394.15萬元,決算數(shù)為452.28萬元,完成年初預(yù)算的114.75%,主要原因是:社保繳費(fèi)基數(shù)增加。

(二)城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為378.50萬元,主要原因是:工作職能增加,追加預(yù)算。

(三)交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為7582.92萬元,決算數(shù)為8225.93萬元,完成年初預(yù)算的108.48%,主要原因是:工作職能增加,追加預(yù)算。

(四)資源勘探信息等支出年初預(yù)算數(shù)為58.3萬元,決算數(shù)為58.3萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算.

(五)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為233.98萬元,決算數(shù)為235.99萬元,完成年初預(yù)算的100.86%,主要原因是:住房公積金年度調(diào)整。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4910.09萬,其中:

(一)工資福利支出3589.63萬元,較2018年增加63.08萬元,增長1.79%,主要原因是:增人增資。

(二)商品和服務(wù)支出944.78萬元,較2018年增加325.25萬元,增長52.5%,主要原因是:機(jī)構(gòu)改革人員增加辦公費(fèi)用增加。

(三)對個人和家庭補(bǔ)助支出279.84萬元,較2018年減少119.71萬元,下降29.96%,主要原因是:嚴(yán)格控制支出。

(四)資本性支出95.84萬元,較2018年增加84.78萬元,增長766.55%,主要原因是:出租行業(yè)監(jiān)管系統(tǒng)升級。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為98.3萬元,決算數(shù)為29.62萬元,完成預(yù)算的30.13%,決算數(shù)較2018年減少0.69萬元,下降2.28%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為4.9萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2018年增加0萬元,增長0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是:2019年度無因公出國(境)支出。

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為54.9萬元,決算數(shù)為0.79萬元,完成預(yù)算的1.44%,決算數(shù)較2018年減少0.61萬元,下降43.57%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi),節(jié)約開支。

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出38.5萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2018年增加0萬元,增長0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是:2019年度無公務(wù)用車購置支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為38.5萬元,決算數(shù)為28.83萬元,完成預(yù)算的74.88%,決算數(shù)較2018年減少0.08萬元,下降0.28%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi),節(jié)約開支。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1040.62萬元,較2018年增加410.03萬元,增長65.02%,主要原因是:機(jī)構(gòu)改革人員增加辦公費(fèi)用增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額930.29萬元,其中:政府采購貨物支出82.54萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出847.74萬元。授予中小企業(yè)合同金額777.42萬元,占政府采購支出總額的83.57%,其中:授予小微企業(yè)合同金額169.62萬元,占政府采購支出總額的18.23%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2019年12月31日,本部門共有車輛58輛,其中,執(zhí)法執(zhí)勤用車45輛、其他用車13輛,其他用車主要是南昌市農(nóng)村公路管理所(南昌市交通局托養(yǎng)費(fèi)稽查征費(fèi)所)一般公務(wù)用車5輛,南昌市港航管理處稽查船及躉船7艘,南昌市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站1輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備9臺(套)。(本部門共有車輛58輛,實(shí)有車輛31輛,另南昌市交通運(yùn)輸局本級原有車輛5輛、南昌市公路運(yùn)輸管理處原有車輛22輛,因上述兩個單位已參加公務(wù)用車改革,車輛已全部移交市車改辦,但相關(guān)銷賬手續(xù)未齊全,故還未下賬。)

九、預(yù)算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,其中,一級項(xiàng)目3個,二級項(xiàng)目

14個,共涉及資金4440.91萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

共組織對“2019年度農(nóng)村公路和危橋改造建設(shè)項(xiàng)目”、“2019年度農(nóng)村公路市級養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目”等2個項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績效評價,涉及一般公共預(yù)算支出2844.9萬元。從評價情況來看,我部門積極履行主體責(zé)任,在處室及下屬單位自評的基礎(chǔ)上對所有項(xiàng)目資金開展績效評價復(fù)核工作,重新評定得分,復(fù)核的項(xiàng)目資金評價結(jié)果為優(yōu)。

組織對“南昌市交通運(yùn)輸局”、“南昌市公路運(yùn)輸管理處”、“南昌市港航管理處”、“南昌市城市客運(yùn)管理處”、“南昌市農(nóng)村公路管理所”(南昌市交通局托養(yǎng)費(fèi)稽查征費(fèi)所)、“南昌市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站”、“南昌市渡口管理所”等7個部門(單位)開展整體支出績效評價試點(diǎn),涉及一般公共預(yù)算支出9700.63萬元。從評價情況來看,預(yù)算績效評價主要遵循合理性、重要性、定性與定量相結(jié)合、客觀公正的原則,依據(jù)相關(guān)的規(guī)范,圍繞績效目標(biāo),從項(xiàng)目的申請、管理、產(chǎn)出、效益等方面科學(xué)設(shè)定評價指標(biāo)體系,采用目標(biāo)結(jié)果比較法、公眾滿意度評價法等評價方法進(jìn)行評價。我局建立了本部門普遍適用的共性評價指標(biāo)體系,并結(jié)合行業(yè)特點(diǎn),建立了個性評價指標(biāo)體系,并在實(shí)踐中加以完善,較好地保障了績效管理工作的順利開展。

(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

我部門今年在部門決算中反映2019年度農(nóng)村公路和危橋改造建設(shè)項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

2019年度農(nóng)村公路和危橋改造建設(shè)項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),2019年度農(nóng)村公路和危橋改造建設(shè)項(xiàng)目績效自評得分為94分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2034.9萬元,執(zhí)行數(shù)為

2034.9萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是完成全市農(nóng)村公路建設(shè)工程項(xiàng)目340.2公里;二是完成危橋改造項(xiàng)目29座878.7延米。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:加強(qiáng)部門間協(xié)調(diào)配合,強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理。針對績效評價工作綜合性、復(fù)雜性等特點(diǎn),績效評價領(lǐng)導(dǎo)小組多次召開協(xié)調(diào)會,對項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置完成情況、資金使用情況、項(xiàng)目管理等情況進(jìn)行研究、討論,及時協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)部門,加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,努力提高資金使用效率。下一步改進(jìn)措施:加強(qiáng)監(jiān)督指導(dǎo)。按照有關(guān)規(guī)定,對預(yù)算、決算編制、執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督,對及時解決績效中出現(xiàn)的問題、規(guī)范預(yù)決算編制和執(zhí)行工作起到了積極作用。

2019年度農(nóng)村公路和危橋改造建設(shè)項(xiàng)目績效自評綜述:資金分配因素全面、合理;不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項(xiàng)目支出的情況;不存在截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金的情況;資金管理、費(fèi)用支出等制度健全,嚴(yán)格執(zhí)行會計(jì)制度,會計(jì)核算規(guī)范。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

1、財(cái)政撥款:指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi);

2、交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出;

3、交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出;

4、交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路運(yùn)輸管理(項(xiàng)):反映公路運(yùn)輸管理支出;

5、交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)其他公路水路運(yùn)輸支出(項(xiàng)):反映其他用于公路水路運(yùn)輸方面的支出;

6、交通運(yùn)輸支出(類)車輛購置稅支出(款)車輛購置稅其他支出(項(xiàng)):反映車輛購置稅收入安排用于除上述項(xiàng)目以外的其他支出;

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金;

8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng)):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)業(yè)復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼;

9、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指市本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外域市間交通、住宿費(fèi)、伙食、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出:公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

10、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。


2019年農(nóng)村公路市級建設(shè)工程項(xiàng)目績效自評表



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